arkadaşlar harcama birimiyle muhasebe biriminin hesap denkleştirme işi nasıl yapılıyor bilen varsa ayrıntılı olarak yazabilir mi
ESKİ taşınırdan düşeceğiniz malzemeleri düşerek mal müd. onaylattırıyoruz. sonra Eski taşınırdan malzemelerimizin dökümanını çıkarmamız gerekiyor (taşınır sorgulamadan) mebbıs e taşınırdan ana sayfada excele aktar ordanda çıkarabiliriz. yalnız düştüğümüz malları ordan silerek listenin çıktısını alıyoruz.
muhasebe biriminden hesap özet raporuyla karşılaştırıyoruz.tutyorsa kbs ye giriyoruz.